Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02267

Favorecido

THAMIRES CRISTINA SILVA FERREIRA.

CPF/CNPJ: 07207791380

Valor: R$ 0,00

Endereço: UEMA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA O LABEX, PERIODO DE 17 A 29/07/2017. (ITEM.18003)

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROEXTENSAO

Natureza da Despesa:  339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Programa:  103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA

Ação:  4755 - Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 19/07/2017

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 160783/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02267 19/07/2017 300,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA O LABEX, PERIODO DE 17 A 29/07/2017. (ITEM.18003)
2017NE02267 19/07/2017 300,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.02267/2017,DE SALDO NAO UTILIZADO DE AUXILIO FINANCEIRO.
2017NE03688 06/10/2017 -300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515088)
2017NL04674 19/07/2017 0,00 -300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL03614 19/07/2017 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02781 25/07/2017 0,00 0,00 300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE AUXILIO NAO UTILIZADO, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 03/08/2017.
2017GR00126 03/08/2017 0,00 0,00 -300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais