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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00341

Favorecido

LUIS CARLOS TAVARES LEITE FILHO

CPF/CNPJ: 47599170391

Valor: R$ 798,96

Endereço: UNIDADE 105,RUA 105 N. 16 CIDDADE OPERARIA.TEL,2473769.

Municipio: SAOLUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  583 - Maranhão Empreendedor

Ação:  2742 - Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:  11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 10/04/2017

Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Processo: 73433/12

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00341 10/04/2017 800,00 798,96 798,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO
2017NE00341 10/04/2017 800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 341/2017 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS
2017NE00875 04/08/2017 -1,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01247 10/04/2017 0,00 -1,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00418 10/04/2017 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2017OB00298 10/04/2017 0,00 0,00 800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A ERRO SOB FAVORECIDO
2017GR00011 11/04/2017 0,00 0,00 -800,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA
2017OB00837 01/08/2017 0,00 0,00 800,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01248 04/08/2017 0,00 0,00 798,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01248 04/08/2017 0,00 0,00 -798,96
PAGAMENTO (700020)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01245 04/08/2017 0,00 0,00 33,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
2017NL01244 04/08/2017 0,00 0,00 -35,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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