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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00341
CPF/CNPJ: 47599170391
Valor: R$ 798,96
Endereço: UNIDADE 105,RUA 105 N. 16 CIDDADE OPERARIA.TEL,2473769.
Municipio: SAOLUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 10/04/2017
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 73433/12
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00341 | 10/04/2017 | 800,00 | 798,96 | 798,96 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONSUMO
|
2017NE00341 | 10/04/2017 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DO EMPENHO 341/2017 POR MOTIVO DE PRESTACAO DE CONTAS
|
2017NE00875 | 04/08/2017 | -1,04 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01247 | 10/04/2017 | 0,00 | -1,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00418 | 10/04/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2017OB00298 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A ERRO SOB FAVORECIDO
|
2017GR00011 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 01596450000151 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MARANHAO - INMEQ/MA |
2017OB00837 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01248 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 798,96 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01248 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -798,96 |
PAGAMENTO
(700020)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01245 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,96 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2017NL01244 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -35,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |