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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00725

Favorecido

POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14667684000194

Valor: R$ 6.186,29

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM CONTRATO 23/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTRGM

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  23 - COMERCIO E SERVICOS

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  122 - Registro das Atividades Mercantis

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2017

Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão

Processo: 146848/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00725 04/07/2017 6.186,29 6.186,29 6.186,29
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE ACORDO COM CONTRATO 23/2016.
2017NE00725 04/07/2017 6.186,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01038 04/08/2017 0,00 6.186,29 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01185 04/08/2017 0,00 0,00 74,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB01183 04/08/2017 0,00 0,00 408,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB01181 04/08/2017 0,00 0,00 5.190,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01184 04/08/2017 0,00 0,00 185,59
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB01182 04/08/2017 0,00 0,00 287,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB01349 12/09/2017 0,00 0,00 40,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais