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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00166
CPF/CNPJ: 25260456300
Valor: R$ 1.575,03
Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0108627/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00166 | 18/05/2017 | 1.700,00 | 1.575,03 | 1.575,03 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA FAZER FACE A DESPESACOM MATERIAL DE CONSUMO -DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS.
|
2017NE00166 | 18/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00385 | 31/08/2017 | -124,97 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01337 | 18/05/2017 | 0,00 | -124,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00606 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00246 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01336 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.575,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01336 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.575,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00044 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -124,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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