Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE08643
CPF/CNPJ: 25264478368
Valor: R$ 598,50
Endereço: IMPERATRIZ
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 31/08/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 196878/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE08643 | 31/08/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 11 A 15/09/17 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) PARA O O MUNICIPIO DE SAO LUIS/MA,CONFORME RD /N.1364/2017.PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE AVALIACAO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES ENTO
|
2017NE08643 | 31/08/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL13039 | 31/08/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB11051 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |