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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00075

Favorecido

INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - IGES/GERIR

CPF/CNPJ: 14963977000119

Valor: R$ 18.565.187,51

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO CT /N.002/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - MA DA6 PARCELA,CONFORME AUTORIZO ANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 08/02/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 160204/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00075 08/02/2017 5.127.185,02 18.565.187,51 18.565.187,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CT /N.002/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - MA DA6 PARCELA,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2017NE00075 08/02/2017 5.127.185,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CT 02/ 16PARA SERV. DE SAUDE NOHOSPITAL MACRORREGIONAL -DE IMPERATRIZ
2017NE00369 16/02/2017 5.127.184,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CT /N.002/2016,QUE TEM COM /OBJETIVO SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - MA DA8 PARCELA, MAR/2017
2017NE00951 08/03/2017 5.127.184,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTEDE SALDO
2017NE01486 22/03/2017 -5.127.184,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTEDE SALDO
2017NE01497 22/03/2017 -2.499.145,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESAS COM REFORCO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVDE SAUDE HOSPITAL MACROR-REGIONAL DE IMPERATRIZ DACT.002/2016 9.PARCELA
2017NE03097 04/05/2017 3.294.398,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/2016
2017NE03941 25/05/2017 6.588.797,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/2016
2017NE05732 03/07/2017 3.294.398,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/2016
2017NE07416 07/08/2017 3.294.398,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PORORDEM SUPERIOR
2017NE09103 12/09/2017 -1.784.418,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2017NE11264 31/10/2017 -1.063.951,35 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO PARCIAL PARA AJUSTE ORCAMENTARIO.
2017NE11553 06/11/2017 -2.813.659,87 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SAUDE DO HOSPI-TAL MACRORREGIONAL DE IM-PERATRIZ CONFORME CONTRA-TO N. 002/16
2017NE13178 06/12/2017 5.065.230,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARACORRECAO DE NUMERO DE PROCESSO
2017NE13190 06/12/2017 -5.065.230,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14584 29/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL15997 08/02/2017 0,00 -3.877.611,22 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL18976 08/02/2017 0,00 -1.603.964,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00107 08/02/2017 0,00 3.877.611,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02021 21/03/2017 0,00 3.877.611,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05041 08/05/2017 0,00 2.964.958,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06475 25/05/2017 0,00 3.095.763,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07159 05/06/2017 0,00 3.095.763,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09543 05/07/2017 0,00 2.935.625,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11672 08/08/2017 0,00 1.616.335,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13450 05/09/2017 0,00 979.128,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL18956 06/12/2017 0,00 1.603.964,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01789 21/03/2017 0,00 0,00 3.877.611,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB04360 08/05/2017 0,00 0,00 2.964.958,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB05569 25/05/2017 0,00 0,00 3.095.763,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB06116 05/06/2017 0,00 0,00 3.095.763,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB07764 05/07/2017 0,00 0,00 2.935.625,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB07765 05/07/2017 0,00 0,00 2.935.625,87
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL09547 05/07/2017 0,00 0,00 -2.935.625,87
PAGAMENTO (700214)
2017OB09672 08/08/2017 0,00 0,00 1.616.335,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB11398 05/09/2017 0,00 0,00 979.128,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB16875 06/12/2017 0,00 0,00 1.603.964,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL18975 06/12/2017 0,00 0,00 -1.603.964,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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