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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02663
CPF/CNPJ: 13951441000110
Valor: R$ 14.056,80
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02663 | 19/04/2017 | 2.812,16 | 12.650,22 | 11.244,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02663 | 19/04/2017 | 2.812,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04928 | 09/06/2017 | 2.811,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07115 | 03/08/2017 | 2.811,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11440 | 03/11/2017 | 1.405,58 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11853 | 08/11/2017 | 4.216,74 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04536 | 19/04/2017 | 0,00 | -1.089,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04531 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.089,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04562 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05355 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07925 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09324 | 04/07/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11546 | 07/08/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14168 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17029 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17877 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19602 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.405,58 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04034 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04704 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06777 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08185 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09858 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12003 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12003 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00441 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13614 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14970 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16720 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.405,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02663 | 19/04/2017 | 1.405,58 | 2.811,16 |