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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02666

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SANTA FILOMENA

CPF/CNPJ: 13891785000181

Valor: R$ 14.605,50

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02666 19/04/2017 2.921,90 13.144,05 11.683,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02666 19/04/2017 2.921,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04931 09/06/2017 2.920,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07118 03/08/2017 2.920,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11443 03/11/2017 1.460,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11858 08/11/2017 4.381,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04541 27/04/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05266 10/05/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07928 12/06/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09327 04/07/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11549 07/08/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14172 14/09/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17032 03/11/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17880 16/11/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19606 12/12/2017 0,00 1.460,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04115 02/05/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB04691 10/05/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB06780 12/06/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB08188 10/07/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB09861 09/08/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB12006 15/09/2017 0,00 0,00 1.460,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12006 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00444 15/09/2017 0,00 0,00 -1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB13617 11/10/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB14973 06/11/2017 0,00 0,00 1.460,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB16723 05/12/2017 0,00 0,00 1.460,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02666 19/04/2017 1.460,45 2.920,90
Informações Gerais