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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02691

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO MATEUS DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 13829344000150

Valor: R$ 78.854,50

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02691 19/04/2017 15.771,70 70.968,15 63.082,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02691 19/04/2017 15.771,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04960 09/06/2017 15.770,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07143 03/08/2017 15.770,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11469 03/11/2017 7.885,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11895 08/11/2017 23.656,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04588 27/04/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05404 10/05/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07954 12/06/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09352 04/07/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11577 07/08/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14197 14/09/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17060 03/11/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17909 16/11/2017 0,00 7.885,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19637 12/12/2017 0,00 7.885,35 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04073 02/05/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB04718 10/05/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB06805 12/06/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB08213 10/07/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB09886 09/08/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB12031 15/09/2017 0,00 0,00 7.885,35
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12031 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00469 15/09/2017 0,00 0,00 -7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB13642 11/10/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB14998 06/11/2017 0,00 0,00 7.885,35
PAGAMENTO (700214)
2017OB16748 05/12/2017 0,00 0,00 7.885,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02691 19/04/2017 7.885,35 15.770,70
Informações Gerais