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Dados até: 23/05/2024

Atualizado em: 24/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE06395

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES

CPF/CNPJ: 12671254000110

Valor: R$ 600.000,00

Descrição

EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESAS COM CUSTEIO DAACOES DA ASSIASTENCIA ASAUDE DE MATOES CONFORMEPORTARIA 434/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOMUNIC

Natureza da Despesa:  334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/07/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 062165/2017

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06395 19/07/2017 600.000,00 600.000,00 600.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESAS COM CUSTEIO DAACOES DA ASSIASTENCIA ASAUDE DE MATOES CONFORMEPORTARIA 434/2017
2017NE06395 19/07/2017 600.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESA COM A PORT. 434/2017
2017NE13835 18/12/2017 1,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14368 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10285 19/07/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14325 18/09/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15145 03/10/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18354 27/11/2017 0,00 120.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20015 18/12/2017 0,00 120.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08704 19/07/2017 0,00 0,00 120.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2017GR00048 20/07/2017 0,00 0,00 -120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09273 02/08/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12137 18/09/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13027 03/10/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16020 27/11/2017 0,00 0,00 120.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17615 18/12/2017 0,00 0,00 120.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais