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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02616

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES

CPF/CNPJ: 12671254000110

Valor: R$ 64.006,20

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 18/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02616 18/04/2017 12.802,04 57.604,68 51.204,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02616 18/04/2017 12.802,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04869 08/06/2017 12.801,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07062 03/08/2017 12.801,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11389 03/11/2017 6.400,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11785 07/11/2017 19.201,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04470 27/04/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05219 10/05/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07879 12/06/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09242 04/07/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11488 07/08/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14111 14/09/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16977 03/11/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17829 16/11/2017 0,00 6.400,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19542 12/12/2017 0,00 6.400,52 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04022 02/05/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB04638 10/05/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB06732 12/06/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB08140 10/07/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB09813 09/08/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB11958 15/09/2017 0,00 0,00 6.400,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11958 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00396 15/09/2017 0,00 0,00 -6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB13568 11/10/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB14925 06/11/2017 0,00 0,00 6.400,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB16675 05/12/2017 0,00 0,00 6.400,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02616 18/04/2017 6.400,52 12.801,04
Informações Gerais