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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02652

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 12029307000102

Valor: R$ 11.688,90

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02652 19/04/2017 2.338,58 10.519,11 9.350,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02652 19/04/2017 2.338,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04917 09/06/2017 2.337,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07100 03/08/2017 2.337,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11428 03/11/2017 1.168,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11839 08/11/2017 3.506,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04519 27/04/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05254 10/05/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07914 12/06/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09313 04/07/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11531 07/08/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14154 14/09/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17014 03/11/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17866 16/11/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19588 12/12/2017 0,00 1.168,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04103 02/05/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB04672 10/05/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB06766 12/06/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB08174 10/07/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB09847 09/08/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB11992 15/09/2017 0,00 0,00 1.168,79
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11992 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00430 15/09/2017 0,00 0,00 -1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB13603 11/10/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB14959 06/11/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB16709 05/12/2017 0,00 0,00 1.168,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02652 19/04/2017 1.168,79 2.337,58
Informações Gerais