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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02714
CPF/CNPJ: 11855915000103
Valor: R$ 61.626,50
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02714 | 19/04/2017 | 12.326,10 | 55.462,95 | 49.300,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02714 | 19/04/2017 | 12.326,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04984 | 09/06/2017 | 12.325,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07166 | 03/08/2017 | 12.325,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11493 | 03/11/2017 | 6.162,55 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11936 | 08/11/2017 | 18.487,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04634 | 27/04/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05428 | 10/05/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07985 | 12/06/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09379 | 04/07/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11622 | 08/08/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14220 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17088 | 03/11/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17932 | 16/11/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19660 | 12/12/2017 | 0,00 | 6.162,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04095 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04742 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06828 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08236 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09909 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12056 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12056 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00500 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB13665 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB15013 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB16771 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.162,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02714 | 19/04/2017 | 6.162,55 | 12.325,10 |