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Dados até: 24/05/2024

Atualizado em: 25/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02714

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO

CPF/CNPJ: 11855915000103

Valor: R$ 61.626,50

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02714 19/04/2017 12.326,10 55.462,95 49.300,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02714 19/04/2017 12.326,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04984 09/06/2017 12.325,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07166 03/08/2017 12.325,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11493 03/11/2017 6.162,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11936 08/11/2017 18.487,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04634 27/04/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05428 10/05/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07985 12/06/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09379 04/07/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11622 08/08/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14220 14/09/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17088 03/11/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17932 16/11/2017 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19660 12/12/2017 0,00 6.162,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04095 02/05/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04742 10/05/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB06828 12/06/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB08236 10/07/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB09909 09/08/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB12056 15/09/2017 0,00 0,00 6.162,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12056 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00500 15/09/2017 0,00 0,00 -6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB13665 11/10/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB15013 06/11/2017 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB16771 05/12/2017 0,00 0,00 6.162,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02714 19/04/2017 6.162,55 12.325,10
Informações Gerais