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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02516

Favorecido

FMS-CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 11844664000153

Valor: R$ 149.894,40

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 18/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02516 18/04/2017 29.979,68 134.904,06 119.914,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02516 18/04/2017 29.979,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04763 08/06/2017 29.978,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06984 03/08/2017 29.978,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11326 03/11/2017 14.989,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11710 07/11/2017 44.968,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04391 26/04/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05124 09/05/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07786 09/06/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09184 04/07/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11430 07/08/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14036 14/09/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16905 03/11/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17747 16/11/2017 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19465 11/12/2017 0,00 14.989,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03957 02/05/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB04580 10/05/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB06674 12/06/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB08082 10/07/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB09755 09/08/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB11899 15/09/2017 0,00 0,00 14.989,34
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11899 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00337 15/09/2017 0,00 0,00 -14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB13508 11/10/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB14867 06/11/2017 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB16617 05/12/2017 0,00 0,00 14.989,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02516 18/04/2017 14.989,34 29.978,68
Informações Gerais