Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01248

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE CIDELANDIA

CPF/CNPJ: 11827194000110

Valor: R$ 102.376,00

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: APSAMU

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 48036/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01248 16/03/2017 17.063,50 85.312,50 76.781,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01248 16/03/2017 17.063,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05105 12/06/2017 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05784 04/07/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06874 02/08/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09196 14/09/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10432 13/10/2017 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12024 09/11/2017 34.125,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01720 16/03/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06501 26/05/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08011 12/06/2017 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09274 04/07/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10986 02/08/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13912 14/09/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15724 13/10/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17568 13/11/2017 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19413 11/12/2017 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01546 17/03/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB05614 29/05/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB06845 12/06/2017 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB07964 10/07/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB09950 10/08/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB11740 14/09/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB14469 31/10/2017 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB16512 05/12/2017 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01248 16/03/2017 8.531,25 25.593,75
Informações Gerais