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Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02675

Favorecido

FMS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES

CPF/CNPJ: 11745309000127

Valor: R$ 28.102,70

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02675 19/04/2017 5.621,34 25.291,53 22.481,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02675 19/04/2017 5.621,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04943 09/06/2017 5.620,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07127 03/08/2017 5.620,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11452 03/11/2017 2.810,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11869 08/11/2017 8.430,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04558 27/04/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05282 10/05/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07937 12/06/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09336 04/07/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11560 07/08/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14181 14/09/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17041 03/11/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17889 16/11/2017 0,00 2.810,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19618 12/12/2017 0,00 2.810,17 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04024 02/05/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB04700 10/05/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB06789 12/06/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB08197 10/07/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB09870 09/08/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB12015 15/09/2017 0,00 0,00 2.810,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12015 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00453 15/09/2017 0,00 0,00 -2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB13626 11/10/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB14982 06/11/2017 0,00 0,00 2.810,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB16732 05/12/2017 0,00 0,00 2.810,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02675 19/04/2017 2.810,17 5.620,34
Informações Gerais