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Dados até: 23/05/2024

Atualizado em: 24/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02540

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DEESPERANTINOPOLIS

CPF/CNPJ: 11338224000124

Valor: R$ 34.339,00

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 18/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02540 18/04/2017 6.868,60 30.904,20 27.470,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02540 18/04/2017 6.868,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04777 08/06/2017 6.867,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06995 03/08/2017 6.867,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11337 03/11/2017 3.433,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11721 07/11/2017 10.301,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04404 26/04/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05151 09/05/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07800 09/06/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09195 04/07/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11441 07/08/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14050 14/09/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16916 03/11/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17758 16/11/2017 0,00 3.433,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19478 12/12/2017 0,00 3.433,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03968 02/05/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04591 10/05/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06685 12/06/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08093 10/07/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09766 09/08/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB11910 15/09/2017 0,00 0,00 3.433,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11910 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00348 15/09/2017 0,00 0,00 -3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13519 11/10/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14878 06/11/2017 0,00 0,00 3.433,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16628 05/12/2017 0,00 0,00 3.433,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02540 18/04/2017 3.433,80 6.867,60
Informações Gerais