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Dados até: 23/05/2024

Atualizado em: 24/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02630

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 11261506000170

Valor: R$ 27.359,30

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: FARMABASICA

Natureza da Despesa:  334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 19/04/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 34190/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02630 19/04/2017 5.472,66 24.622,47 21.886,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02630 19/04/2017 5.472,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04886 08/06/2017 5.471,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07076 03/08/2017 5.471,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11403 03/11/2017 2.735,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11817 08/11/2017 8.207,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04495 27/04/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05233 10/05/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07893 12/06/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09256 04/07/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11504 07/08/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14126 14/09/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16991 03/11/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17845 16/11/2017 0,00 2.735,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19556 12/12/2017 0,00 2.735,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04046 02/05/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB04652 10/05/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB06746 12/06/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB08154 10/07/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB09827 09/08/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB11972 15/09/2017 0,00 0,00 2.735,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11972 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00410 15/09/2017 0,00 0,00 -2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB13583 11/10/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB14939 06/11/2017 0,00 0,00 2.735,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB16689 05/12/2017 0,00 0,00 2.735,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02630 19/04/2017 2.735,83 5.471,66
Informações Gerais