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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03592
CPF/CNPJ: 08516958000141
Valor: R$ 33.976,89
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/05/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 110640/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03592 | 15/05/2017 | 11.326,63 | 33.976,89 | 33.976,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA SUSTENTARO EXERCICIO 2017 COM PAR-CELAS DE ABRIL A DEZEMBRO2017 DE INDENIZACAO REFENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AS UNIDADES DESAUDE DO ESTADO JUNTO AOINSTITUTO CORPORE
|
2017NE03592 | 15/05/2017 | 11.326,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO INDENIZATORIO ADISTRIMED, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UPA-CODO/MA, ATRAVES DO ICN, COM BASENO TAC N. 43/17 - 2. PAR-CELA
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2017NE07909 | 16/08/2017 | 11.325,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA INDENIZACAO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UPA DE CODO ATRAVES DO ICN COM BASE NOTAC 043/2017 3.PARCELA
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2017NE09418 | 20/09/2017 | 11.325,63 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHOPARA ADQUACAO ORCAMENTARIA, POR DETERMINACAO SU-PERIOR
|
2017NE13461 | 11/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
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2017NL10124 | 17/07/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL12236 | 16/08/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14378 | 20/09/2017 | 0,00 | 11.325,63 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08570 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10378 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB12918 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.325,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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