Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00517

Favorecido

AIRES TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 06064175000149

Valor: R$ 60.000,00

Descrição

VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA APRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIMENTO DE VIAGENS,CONCERNENTE AO PI FORTEA-TP1

Classificação da Despesa

Plano Interno: FORTEATP1

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  301 - Atenção Básica

Programa:  597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Ação:  4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU

Fonte:  21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 23/02/2017

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 219059/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00517 23/02/2017 60.000,00 59.415,11 59.415,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA APRESTACAO DE SERVICOS DEGERENCIMENTO DE VIAGENS,CONCERNENTE AO PI FORTEA-TP1
2017NE00517 23/02/2017 60.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL02871 23/02/2017 0,00 -60.000,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL04115 23/02/2017 0,00 -60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02870 31/03/2017 0,00 60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02873 31/03/2017 0,00 60.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL18177 22/11/2017 0,00 37.573,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20604 28/12/2017 0,00 21.842,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02501 03/04/2017 0,00 0,00 60.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05809 OB - 2017OB02501 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 19042017
2017NS00067 03/04/2017 0,00 0,00 -60.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15903 23/11/2017 0,00 0,00 37.573,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB18024 28/12/2017 0,00 0,00 21.842,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00517 23/02/2017 584,89 0,00
Informações Gerais