Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01875

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 02539643000133

Valor: R$ 163.680,32

Descrição

NE REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DEINFORMATICA CONF. PROC.N.233005/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 13/11/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 233005/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01875 13/11/2017 163.680,32 79.944,51 79.944,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DEINFORMATICA CONF. PROC.N.233005/2017
2017NE01875 13/11/2017 163.680,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02564 07/12/2017 0,00 79.944,51 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02643 07/12/2017 0,00 0,00 3.837,34
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02642 07/12/2017 0,00 0,00 2.798,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB02641 07/12/2017 0,00 0,00 65.594,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02645 07/12/2017 0,00 0,00 3.997,23
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02644 07/12/2017 0,00 0,00 3.717,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais