Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01839

Favorecido

LAURINIZA ALENCAR MUNIZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 43787657304

Valor: R$ 918,00

Endereço: RUA DOS PROFESSORES COND ILHA AZUL APTO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

NE REF. DIARIAS PARA MI- NISTRAR CURSO DE MULTIPLICADORES DE EDUCACAO AMBI-ENTAL EM QUATRO MODULOS ASABER: EDUCACAO AMBIENTALC/ APOIO GESTAO DOS REC. HIDRICOS AO LIC. AMBIEN- TAL E PRESERVACAO A QUEI-MADAS E DES

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTUNICON

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 10/11/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 265547/2017

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01839 10/11/2017 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. DIARIAS PARA MI- NISTRAR CURSO DE MULTIPLICADORES DE EDUCACAO AMBI-ENTAL EM QUATRO MODULOS ASABER: EDUCACAO AMBIENTALC/ APOIO GESTAO DOS REC. HIDRICOS AO LIC. AMBIEN- TAL E PRESERVACAO A QUEI-MADAS E DES
2017NE01839 10/11/2017 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02168 10/11/2017 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO (700107)

Pgto em favor de: 17949890304 - INACIO AMORIM RIBEIRO
2017OB02175 10/11/2017 0,00 0,00 798,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02225 10/11/2017 0,00 0,00 918,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 2175 POR DIVERGENCIA DE DA- DOS CONF. O PROCESSO 265547/2017
2017GR00022 10/11/2017 0,00 0,00 -798,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06096 OB - 2017OB02175 MOTIVO OB cancelada por comando 14112017
2017NS00027 10/11/2017 0,00 0,00 -798,00
PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 17949890304 - INACIO AMORIM RIBEIRO
2017NL02328 22/11/2017 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais