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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00131

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07133984000128

Valor: R$ 49.801,66

Descrição

EMPENHO DE RENOVACAO DO CONTRATO MN.01/2013 FA FC MORAIS.

Classificação da Despesa

Plano Interno: APOIOGEUC

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  18 - GESTAO AMBIENTAL

Subfunção:  541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa:  562 - PROGRAMA REMOVIDO

Ação:  4269 - Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:  07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Dados da Emissão

Emissão: 21/03/2017

Unidade Gestora: 200902 - Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Processo: 252171/2016

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00131 21/03/2017 50.000,00 49.801,66 49.801,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE RENOVACAO DO CONTRATO MN.01/2013 FA FC MORAIS.
2017NE00131 21/03/2017 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE 131/17 CONF. SOLICITACAO DA UGAM CONF. PROC. 252171/16
2017NE02121 30/11/2017 -198,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00267 11/04/2017 0,00 16.767,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00582 22/05/2017 0,00 12.416,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01533 04/09/2017 0,00 20.618,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00259 11/04/2017 0,00 0,00 16.767,41
PAGAMENTO (700214)
2017OB00550 22/05/2017 0,00 0,00 12.416,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB01586 04/09/2017 0,00 0,00 20.618,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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