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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00308

Favorecido

FABIANE MARTINS CUTRIM

CPF/CNPJ: 97828270372

Valor: R$ 31.619,27

Endereço: SEDUC.

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 16819/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00308 15/02/2017 2.585,51 31.619,27 31.619,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
2017NE00308 15/02/2017 2.585,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
2017NE00468 21/02/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF.A JARIS MARCO/2017
2017NE01050 27/03/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
2017NE01447 24/04/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
2017NE01980 29/05/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF.A JARIS JUN/2017
2017NE02516 28/06/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
2017NE03015 25/07/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03461 25/08/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
2017NE04019 26/09/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF.A JARIS OUTUBRO/2017
2017NE04511 25/10/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00308 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
2017NE04811 21/11/2017 5.340,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00297 15/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00507 21/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01545 27/03/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02234 24/04/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02992 29/05/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03756 28/06/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04604 25/07/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05585 25/08/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06618 26/09/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07534 25/10/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08557 27/11/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09207 13/12/2017 0,00 2.670,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00318 15/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00318
2017GR00074 16/02/2017 0,00 0,00 -2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00389 17/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00580 21/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01207 27/03/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01670 24/04/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02247 29/05/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02800 28/06/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03372 25/07/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03881 25/08/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB04519 26/09/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05097 25/10/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05735 27/11/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB06156 13/12/2017 0,00 0,00 2.670,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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