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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00293
CPF/CNPJ: 95601066353
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: RUA CIRC. INTERNA Q.E N.28 VINHAIS II
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00293 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
|
2017NE00293 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00447 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01060 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF.A CETRAN-MA ABRIL/2017
|
2017NE01425 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01994 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF ACETRAN JUN/2017
|
2017NE02495 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02994 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03393 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF.A CETRAN-MA SET/2017
|
2017NE04027 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04452 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05167 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00293 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05345 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00300 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00486 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01566 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02213 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03010 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03724 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04584 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05514 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06626 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07453 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08723 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09118 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00326 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00358 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00326
|
2017GR00061 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00559 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01228 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01650 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02226 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02784 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03374 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03812 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04533 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04992 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05871 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06103 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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