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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00299

Favorecido

DORIVAL SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 40482111372

Valor: R$ 28.948,31

Endereço: RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 15/02/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 16819/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00299 15/02/2017 2.585,51 28.948,31 28.948,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
2017NE00299 15/02/2017 2.585,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017.
2017NE00462 21/02/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS MARCO/2017
2017NE01040 27/03/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
2017NE01440 24/04/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
2017NE01970 29/05/2017 2.584,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS JUN/17
2017NE02508 28/06/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
2017NE03007 25/07/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
2017NE03453 25/08/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
2017NE04011 26/09/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
2017NE04505 25/10/2017 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
2017NE04803 21/11/2017 5.340,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE 2017NE00299 DEVIDO VALOR A MAIOR.
2017NE05385 13/12/2017 -2.670,96 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00288 15/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00499 21/02/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01539 27/03/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02226 24/04/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02983 29/05/2017 0,00 2.584,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03746 28/06/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04596 25/07/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05577 25/08/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06610 26/09/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07537 25/10/2017 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL09206 13/12/2017 0,00 2.670,96 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00312 15/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00312
2017GR00066 16/02/2017 0,00 0,00 -2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00383 17/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB00582 21/02/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01209 27/03/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB01660 24/04/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02239 29/05/2017 0,00 0,00 2.584,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB02802 28/06/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03360 25/07/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB03874 25/08/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB04510 26/09/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB05106 25/10/2017 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2017OB06148 13/12/2017 0,00 0,00 2.670,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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