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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00299
CPF/CNPJ: 40482111372
Valor: R$ 28.948,31
Endereço: RUA 01 QD.02 N. 13 NOVO COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16819/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00299 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 28.948,31 | 28.948,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00299 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00462 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01040 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01440 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01970 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF.A JARIS JUN/17
|
2017NE02508 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03007 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03453 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04011 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF AO PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS, REF AO MES DE OUTUBRO/2017.
|
2017NE04505 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00299 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04803 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE 2017NE00299 DEVIDO VALOR A MAIOR.
|
2017NE05385 | 13/12/2017 | -2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00288 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00499 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01539 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02226 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02983 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03746 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04596 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05577 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06610 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07537 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09206 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00312 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00312
|
2017GR00066 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00383 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00582 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01209 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01660 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02239 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02802 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03360 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03874 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04510 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05106 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06148 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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