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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00136

Favorecido

MARIA MERES MOURA_CORREIA

CPF/CNPJ: 23863595300

Valor: R$ 5.425,20

Endereço: AV 02 QDA 20 CASA 31

Municipio: PACO DO LUMIAR

Estado: MA

Descrição

46001 EMPENHO 2017NE00136 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXALIMSER1

Natureza da Despesa:  339046 - AUXILIO ALIMENTACAO

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 11533/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00136 31/01/2017 727,00 5.425,20 5.425,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00136 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
2017NE00136 31/01/2017 727,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00136 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MARCO/2017.
2017NE00592 06/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00136 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
2017NE01000 23/03/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00136 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
2017NE01536 26/04/2017 726,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00136 REF A AUXILIO ALIMENTACO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
2017NE02131 30/05/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00136 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUL/17
2017NE02591 04/07/2017 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00136 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
2017NE02910 21/07/2017 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00136.
2017NE05677 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00142 31/01/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL00864 06/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL01474 23/03/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL02341 26/04/2017 0,00 726,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03167 30/05/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL03868 04/07/2017 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2017NL04409 21/07/2017 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00158 01/02/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB00749 07/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01143 23/03/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB01758 27/04/2017 0,00 0,00 726,00
PAGAMENTO (700094)
2017OB02418 30/05/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB02937 04/07/2017 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2017OB03300 24/07/2017 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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