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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00307
CPF/CNPJ: 09439161353
Valor: R$ 31.619,27
Endereço: RUA 36 QD 24 C 13
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16819/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00307 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00307 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF A JARIS, FEVEREIRO/2017
|
2017NE00467 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00305 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01047 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE01048 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2017NE00307
|
2017NE01049 | 27/03/2017 | -2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01446 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01979 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02515 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03014 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03460 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04018 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF.A JARIS OUTUBRO/2017
|
2017NE04509 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00307 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04810 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00295 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00506 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01544 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02233 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02991 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03754 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04603 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05584 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06617 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07531 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08556 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09204 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00317 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00317
|
2017GR00073 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00388 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00579 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01206 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01669 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02246 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02799 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03370 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03880 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04518 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05096 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05734 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06155 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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