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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00620

Favorecido

AVATY TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 09085787000106

Valor: R$ 742.500,00

Descrição

39017 EMPENHO REF AO CONTRATO 61/2015 PARA A CONTRATACAO DE SERV DE LICENCIAMEN-TO DE SOFTWARE DA EMPRESAAVATY PARA ATENDER A DE- TRAN.

Classificação da Despesa

Plano Interno: LICENCIAVEI

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4009 - Licenciamento de Veículos

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 07/03/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 35041/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00620 07/03/2017 82.502,00 742.500,00 742.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO REF AO CONTRATO 61/2015 PARA A CONTRATACAO DE SERV DE LICENCIAMEN-TO DE SOFTWARE DA EMPRESAAVATY PARA ATENDER A DE- TRAN.
2017NE00620 07/03/2017 82.502,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY,MESES JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2017.
2017NE01418 24/04/2017 165.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF. A AVATY TECNOGIA MES DEABRIL CONFORME DIRETORIA GERAL FLS 124.
2017NE02189 05/06/2017 82.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF.A AVATY TECNOLOGIA MESDE MAIO/17
2017NE02804 17/07/2017 82.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY TECNOLOGIA.
2017NE03204 11/08/2017 165.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF AVATY, CONTRATO 61/2015.
2017NE03825 18/09/2017 82.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00620 REF.A AVATY NF 40129 MES DESETEMBRO/2017
2017NE04626 03/11/2017 82.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00620.
2017NE05724 28/12/2017 -2,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02202 24/04/2017 0,00 247.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03276 05/06/2017 0,00 82.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04153 17/07/2017 0,00 82.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05146 11/08/2017 0,00 165.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06281 18/09/2017 0,00 82.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07772 03/11/2017 0,00 82.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01641 24/04/2017 0,00 0,00 3.712,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB01640 24/04/2017 0,00 0,00 243.787,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02472 05/06/2017 0,00 0,00 1.237,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB02471 05/06/2017 0,00 0,00 81.262,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03146 17/07/2017 0,00 0,00 1.237,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB03145 17/07/2017 0,00 0,00 81.262,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03637 11/08/2017 0,00 0,00 2.475,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03636 11/08/2017 0,00 0,00 162.525,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04319 18/09/2017 0,00 0,00 1.237,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB04318 18/09/2017 0,00 0,00 81.262,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05271 03/11/2017 0,00 0,00 1.237,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05270 03/11/2017 0,00 0,00 81.262,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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