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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01948

Favorecido

MAXTEC SERV. GERAIS E MANUT. INDUSTRIAL_LTDA.

CPF/CNPJ: 05899350000155

Valor: R$ 505.143,34

Descrição

92098 EMPENHO REF A EXERCICIO ANTERIOR AS NFS 2826 E 2827REF AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 25/05/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 45753/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01948 25/05/2017 505.143,34 505.143,34 505.143,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 92098 EMPENHO REF A EXERCICIO ANTERIOR AS NFS 2826 E 2827REF AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2015.
2017NE01948 25/05/2017 505.143,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL02935 25/05/2017 0,00 505.143,34 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02209 25/05/2017 0,00 0,00 5.051,43
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL
2017OB02208 25/05/2017 0,00 0,00 44.452,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB02207 25/05/2017 0,00 0,00 430.382,13
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02210 25/05/2017 0,00 0,00 25.257,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais