Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE04518

Favorecido

KEYLLA DA CRUZ CARNEIRO MUNIZ

CPF/CNPJ: 03245235305

Valor: R$ 284,40

Endereço: RD BR 222 220 CHAPADINHA

Municipio: CHAPADINHA

Estado: MA

Descrição

14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PEGAR MATERIAL E IN-SUMOS , GERAL EM SAO LUISNO PERIODO DE 24/10 A 26/10/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUCIRET06

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 26/10/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 253499/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE04518 26/10/2017 284,40 284,40 284,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA PEGAR MATERIAL E IN-SUMOS , GERAL EM SAO LUISNO PERIODO DE 24/10 A 26/10/2017.
2017NE04518 26/10/2017 284,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL07549 26/10/2017 0,00 284,40 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB05113 26/10/2017 0,00 0,00 284,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais