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Dados até: 19/05/2024

Atualizado em: 20/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00584

Favorecido

JOSE CARLOS SOUZA MACHADO

CPF/CNPJ: 02019469391

Valor: R$ 27.741,42

Endereço: R. ESTRADA DA VITORIA 21780

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

36015 EMPENHO REF AO CONTRATO 27/2016 TENDO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12 CIRE-TRAN DE PRESIDENTE DUTRA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUCIRET12

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  125 - Normatização e Fiscalização

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 06/03/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 32345/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00584 06/03/2017 27.742,42 27.741,42 27.741,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF AO CONTRATO 27/2016 TENDO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 12 CIRE-TRAN DE PRESIDENTE DUTRA.
2017NE00584 06/03/2017 27.742,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00584.
2017NE05707 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515085)
2017NL01173 06/03/2017 0,00 -7.926,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01165 15/03/2017 0,00 7.926,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01175 15/03/2017 0,00 7.926,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01722 04/04/2017 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02144 20/04/2017 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03581 19/06/2017 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04145 17/07/2017 0,00 3.963,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06452 21/09/2017 0,00 3.963,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00942 15/03/2017 0,00 0,00 7.926,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB01369 04/04/2017 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB01604 20/04/2017 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB02682 19/06/2017 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB03135 17/07/2017 0,00 0,00 3.963,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB04390 21/09/2017 0,00 0,00 3.963,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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