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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00663

Favorecido

K L N ENGENHARIA E SERVICOS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 01023673000120

Valor: R$ 78.054,36

Descrição

39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 18/2015 REF A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS,PARA ATENDER DE FORMA CONRINUADA AS NECESSIDADES DESTE DE-PARTAMENTO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTPROGMAN

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  575 - Mais Vida no Trânsito

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 09/03/2017

Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito

Processo: 24399/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00663 09/03/2017 20.001,00 78.054,36 78.054,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 18/2015 REF A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA COM FORNE-CIMENTO DE PECAS,PARA ATENDER DE FORMA CONRINUADA AS NECESSIDADES DESTE DE-PARTAMENTO.
2017NE00663 09/03/2017 20.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00663 REF KLN ENGENHARIA,CONTRATO 18/15
2017NE02532 03/07/2017 58.054,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00663
2017NE05736 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03802 03/07/2017 0,00 78.054,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02873 03/07/2017 0,00 0,00 75.876,64
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02874 03/07/2017 0,00 0,00 2.177,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais