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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00460
CPF/CNPJ: 00610919369
Valor: R$ 29.034,76
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO L UIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 21/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 36577/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00460 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 29.034,76 | 29.034,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00460 | 21/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF.A JARIS MARCO/2017
|
2017NE01043 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF JARIS,MES ABRIL/2017.
|
2017NE01443 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF JARIS-MA MES DE MAIO/2017
|
2017NE01975 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF.A JARIS JUN/2017
|
2017NE02511 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03010 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03456 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04014 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2017NE00460 REF AJARIS MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE04497 | 25/10/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00460 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04806 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00502 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01546 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02230 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02986 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03753 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04599 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05580 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06613 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07525 | 25/10/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08552 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09194 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00585 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01212 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01664 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02242 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02805 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03366 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03876 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04514 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05094 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05730 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06151 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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