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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00295
CPF/CNPJ: 11597836168
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS N.1456 CEN-TRO
Municipio: BACABAL
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00295 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017
|
2017NE00295 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00448 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01062 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF.A CETRAN-MA ABRIL/17
|
2017NE01427 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01995 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF ACETRAN JUN/2017.
|
2017NE02496 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02995 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03394 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04033 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04453 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05168 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00295 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05346 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00302 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00487 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01568 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02215 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03011 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03726 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04587 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05515 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06633 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07454 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08713 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09119 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00327 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00359 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00327
|
2017GR00062 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00560 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01229 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01651 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02227 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02785 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03375 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03813 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04534 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04993 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05859 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06099 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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