Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00163

Favorecido

MARIA BETANIA SILVA MAGALHAES

CPF/CNPJ: 91974739368

Valor: R$ 2.033,71

Endereço: RUA 06 QD 19 CASA 22 RECANTO TURU11

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESP.DE SERV.PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO 16 E 17/10/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACITAASS

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  539 - Proteção e Promoção Social

Ação:  4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:  28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Dados da Emissão

Emissão: 16/10/2017

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 243318/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00163 16/10/2017 2.033,71 2.033,71 2.033,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESP.DE SERV.PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,PERIODO 16 E 17/10/17
2017NE00163 16/10/2017 2.033,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00429 14/11/2017 0,00 2.033,71 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00272 14/11/2017 0,00 0,00 525,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB00271 14/11/2017 0,00 0,00 1.508,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais