Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00024

Favorecido

LUCAS AGUIAR FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 05946974335

Valor: R$ 266,00

Endereço: BR 316, KM 361, N. 15, CENTRO, BACABAL/MA.

Municipio: BACABAL

Estado: MA

Descrição

DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTCMTIIIB

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 22/06/2017

Unidade Gestora: 190165 - Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal

Processo: 024/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00024 22/06/2017 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, EM 20/06/17, A FIM DE PARTICIPAR TREINAMENTO DA SACOP, QUE ACONT. NO AUDITORIO DO TCE NO DIA21/06/17. COM RETORNO PREVISTO PARA DIA 21/06/17. CONF NOTA B
2017NE00024 22/06/2017 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00024 22/06/2017 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00024 22/06/2017 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05918 OB - 2017OB00024 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 08072017
2017NS00007 22/06/2017 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00026 13/07/2017 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais