Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 13/05/2024

Atualizado em: 14/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00066

Favorecido

WENDERSON DE SOUSA PEREIRA

CPF/CNPJ: 00089681363

Valor: R$ 266,00

Endereço: RUA PEDRO INACIO RAMOS N 319 BAIRRO NAZARE

Municipio: BALSAS

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, PARA PREVENCAO NO RIO NO EVENTO RALLY DAS AGUAS NA CIDADE DE TASSO FRAGOS - MA

Classificação da Despesa

Plano Interno: RESGATE0001

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  182 - Defesa Civil

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4247 - Resgate e Salvamento

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/10/2017

Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Processo: 257445/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00066 30/10/2017 266,00 266,00 266,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, PARA PREVENCAO NO RIO NO EVENTO RALLY DAS AGUAS NA CIDADE DE TASSO FRAGOS - MA
2017NE00066 30/10/2017 266,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00177 30/10/2017 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00076 12/12/2017 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00076 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
2017NS00013 12/12/2017 0,00 0,00 -266,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00087 14/12/2017 0,00 0,00 266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais