Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00033
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 37.685,68
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2017
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 186916/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00033 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 37.685,68 | 37.685,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.
|
2017NE00033 | 07/02/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE33/17-MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.
|
2017NE00776 | 16/05/2017 | 10.096,67 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADIDIVO AO CONTRATO 05/2015-QUE TEM POR OBJETOSERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DEELEVADORES DO TAA E BPBL.VIGENCIA 04/09/16 A 04/09/2017.VGCT/
|
2017NE01553 | 28/06/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA DOPRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 05/2015
|
2017NE02371 | 31/10/2017 | -1.410,99 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01034 | 07/02/2017 | 0,00 | -333,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00403 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00407 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01033 | 16/05/2017 | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01054 | 16/05/2017 | 0,00 | 9.096,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01302 | 28/06/2017 | 0,00 | 10.395,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00372 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00374 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00382 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00384 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00930 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.778,29 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00933 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 318,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01132 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.996,48 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01143 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |