Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00009

Favorecido

JORGE LUIS CRUZ MUNIZ FILHO

CPF/CNPJ: 04309067301

Valor: R$ 0,00

Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 0273928/2017 E PUBLICACAO EM BOLETIM INTERNO N.11/2017/6.BBM.

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTCUSTBM1

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  577 - Maranhão Seguro

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/11/2017

Unidade Gestora: 190178 - Sexto Batalhão de Bombeiros Militar

Processo: 0273928/2017

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00009 16/11/2017 765,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 0273928/2017 E PUBLICACAO EM BOLETIM INTERNO N.11/2017/6.BBM.
2017NE00009 16/11/2017 765,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00009
2017NE00023 31/12/2017 -765,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2017NL00024 16/11/2017 0,00 -765,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00009 16/11/2017 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00009 26/12/2017 0,00 0,00 765,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00009 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 28122017
2017NS00010 27/12/2017 0,00 0,00 -765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais