Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 09/05/2024

Atualizado em: 10/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00171

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 5.953,55

Descrição

EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOS ELUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFNL

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 30/08/2017

Unidade Gestora: 170203 - Fundação Nice Lobão

Processo: 0090799/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00171 30/08/2017 6.870,64 5.953,55 5.953,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS COMUSO DE CARTOES MAGNETICOSINDIVIDUAIS,ATRAVES DE REDES CREDENCIADAS NO ESTA-DO PARA MANUT.CORRETIVA EPREVENTIVA DOS VEICULOS ELUBRIFICANTES DOS MESMOSCOM FORNECI
2017NE00171 30/08/2017 6.870,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 171/17.
2017NE00266 31/12/2017 -917,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01469 21/11/2017 0,00 3.562,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01657 18/12/2017 0,00 2.390,59 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00427 21/11/2017 0,00 0,00 353,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB00428 21/11/2017 0,00 0,00 3.209,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB00482 18/12/2017 0,00 0,00 2.390,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais