Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE10713

Favorecido

JOSE ADRIANO DE SOUSA SILVA

CPF/CNPJ: 89321677372

Valor: R$ 459,00

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio: POCAO DE PEDRAS

Estado: MA

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PEDREIRAS/SLZ/ PERIODO 23 A 26.10.2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: PROAVANCA

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  361 - Ensino Fundamental

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4741 - Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 25/10/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 238683/2017

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE10713 25/10/2017 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PEDREIRAS/SLZ/ PERIODO 23 A 26.10.2017
2017NE10713 25/10/2017 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL13871 25/10/2017 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB20436 25/10/2017 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais