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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE03133

Favorecido

RICO AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 63408256000152

Valor: R$ 19.014,33

Descrição

EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 271/2014 TENDO COMO -OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA ESERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA -SECRETARIA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 10/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 170824/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03133 10/05/2017 142.501,57 19.014,33 19.014,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 271/2014 TENDO COMO -OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA ESERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA -SECRETARIA.
2017NE03133 10/05/2017 142.501,57 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3133/2017
2017NE13520 29/12/2017 -123.487,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06596 22/06/2017 0,00 19.014,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11085 27/06/2017 0,00 0,00 18.063,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB11086 27/06/2017 0,00 0,00 950,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais