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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03133
CPF/CNPJ: 63408256000152
Valor: R$ 19.014,33
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 10/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 170824/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03133 | 10/05/2017 | 142.501,57 | 19.014,33 | 19.014,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO CONTRA-TO 271/2014 TENDO COMO -OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA ESERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS OFICIAIS DESTA -SECRETARIA.
|
2017NE03133 | 10/05/2017 | 142.501,57 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.3133/2017
|
2017NE13520 | 29/12/2017 | -123.487,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06596 | 22/06/2017 | 0,00 | 19.014,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11085 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.063,61 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11086 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 950,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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