Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE08948

Favorecido

AGATA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 09282824000176

Valor: R$ 13.192,87

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 6. PARCELADA CONTSRUCAO DE ESCOLACOM 06 SALAS DE AULA/ PARNO MUNICIPIO DE SAO JOAODO GRAJAU/CONTRATO 235/14

Classificação da Despesa

Plano Interno: CONSTRUCEM

Natureza da Despesa:  449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 11/09/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 224154/2016

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08948 11/09/2017 14.000,87 13.192,87 13.192,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 6. PARCELADA CONTSRUCAO DE ESCOLACOM 06 SALAS DE AULA/ PARNO MUNICIPIO DE SAO JOAODO GRAJAU/CONTRATO 235/14
2017NE08948 11/09/2017 14.000,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 'N. 8948/2017
2017NE13454 29/12/2017 -808,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2017NL17995 11/09/2017 0,00 -808,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL11905 19/09/2017 0,00 14.000,87 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB18382 29/09/2017 0,00 0,00 102,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB18381 29/09/2017 0,00 0,00 13.089,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais