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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04333
CPF/CNPJ: 08949785000155
Valor: R$ 385.790,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 08/06/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 117829/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04333 | 08/06/2017 | 200.000,00 | 385.790,00 | 198.950,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A CON -TRATACAO DA EMPRES NORTE LOCADORA SERVICOS EIRELLIREFERENTE A LOCACAO DE 18(DEZOITO) VEICULOS TIPO 'CAMINHONETE CABINE DUPLA,CAPACIDADE PARA 5 (CINCO)PASSAGEIROS, DE CONFORMI-DADE COM A
|
2017NE04333 | 08/06/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE N 4333/2017 OBJ. SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO TOTAL PARADESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DE ALGUNS SETORES DASEEDUC. R.P. 155/2016,MESNOVEMBRO 2017
|
2017NE11646 | 22/11/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.4333/2017
|
2017NE13523 | 29/12/2017 | -14.210,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL17613 | 08/06/2017 | 0,00 | -93.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12464 | 26/09/2017 | 0,00 | 25.604,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13857 | 25/10/2017 | 0,00 | 79.926,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16106 | 04/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17137 | 20/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17611 | 29/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17616 | 29/12/2017 | 0,00 | 93.420,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB20588 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.604,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB21208 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 79.926,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB24671 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 93.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE04333 | 08/06/2017 | 186.840,00 | 186.840,00 |