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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00165
CPF/CNPJ: 05483831000185
Valor: R$ 134.718,37
Plano Interno: MERENDESCOL
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 31805/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00165 | 17/02/2017 | 197.148,84 | 134.718,37 | 134.718,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVI-COS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULACAO DE ALIMENTOSOBJETIVANDO SUPRIR AS NE-CESSIDADES DE PREPARACAO'E DISTRIBUICAO DE ALIMEN-TACAO BALAN
|
2017NE00165 | 17/02/2017 | 197.148,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTA A CANCELAMENTODO SALDO EXISTENTE NA NE.N. 165/2017, AO MES DE FEVEREIRO/2017, EM VIRTUDE'DA PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR TEROCORRIDO APENAS NO PERIO-DO DE 18 A 28.02.2917 .
|
2017NE08855 | 05/09/2017 | -62.430,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02733 | 11/04/2017 | 0,00 | 36.143,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL04406 | 16/05/2017 | 0,00 | 98.574,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04811 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.552,43 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04808 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.141,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04807 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.308,65 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04809 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.700,45 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB04810 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.441,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07310 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.205,42 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07638 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.688,46 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07637 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.202,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07639 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.092,14 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB07640 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.385,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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