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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00823

Favorecido

VANESSA TELES SANTOS

CPF/CNPJ: 02459592388

Valor: R$ 12.200,00

Endereço: RUA 08 QUADRA 51 CASA 09 BAIRRO IPEM SAO CRISTOVAO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

DESPESA REFERENTE AO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO DO .CONTRATO N:89/2015, CELE-BRADO ENTRE A SEDUC E ASRA. VANESSA TELES SANTOSTENDO COM OBJETO A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A'RUA HAROLDO PAIVA N 015 ,QUADRA 115

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAMEDIO

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 23/03/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 148379/2016

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00823 23/03/2017 12.200,00 12.200,00 12.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRI-MEIRO TERMO ADITIVO DO .CONTRATO N:89/2015, CELE-BRADO ENTRE A SEDUC E ASRA. VANESSA TELES SANTOSTENDO COM OBJETO A LOCA -CAO DO IMOVEL SITUADO A'RUA HAROLDO PAIVA N 015 ,QUADRA 115
2017NE00823 23/03/2017 12.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03367 24/04/2017 0,00 6.100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04349 16/05/2017 0,00 6.100,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB05309 25/04/2017 0,00 0,00 808,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB05308 25/04/2017 0,00 0,00 5.291,86
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07049 17/05/2017 0,00 0,00 808,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB07048 17/05/2017 0,00 0,00 5.291,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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