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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE03695

Favorecido

CREDOR NÃO CARREGADO

CPF/CNPJ: 

Valor: R$ 47.500,00

Descrição

REF.PAGAMENTO AO G.TRABALHO PROJ.JORNADA DE ALFABETIZACAO SIM EU POSSO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PESSALEDUC

Natureza da Despesa:  319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 23/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 93408/17

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03695 23/05/2017 47.500,00 47.500,00 47.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PAGAMENTO AO G.TRABALHO PROJ.JORNADA DE ALFABETIZACAO SIM EU POSSO, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
2017NE03695 23/05/2017 47.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL04986 23/05/2017 0,00 47.500,00 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL15005 16/11/2017 0,00 0,00 47.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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