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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02839

Favorecido

ONELIA ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 13179080310

Valor: R$ 10.500,00

Endereço: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN

Municipio: SAO JOAO DOS PATOS

Estado: MA

Descrição

EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 090/2013, TENHO CO-MO OBJETIVO A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GON-CALVES DIAS 396 CENTRO, -NO MUNICIPIO DE S.J.DOS -PATOS/MA, NOS MESES DE; MAIO - 3.5

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAADM

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 03/05/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 10065/2015

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02839 03/05/2017 7.000,01 10.500,00 10.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 090/2013, TENHO CO-MO OBJETIVO A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GON-CALVES DIAS 396 CENTRO, -NO MUNICIPIO DE S.J.DOS -PATOS/MA, NOS MESES DE; MAIO - 3.5
2017NE02839 03/05/2017 7.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2839/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA O MES DE JULHO2017.
2017NE05353 05/07/2017 3.499,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06347 19/06/2017 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL07503 14/07/2017 0,00 3.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL10776 22/08/2017 0,00 3.500,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB09767 20/06/2017 0,00 0,00 170,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB09766 20/06/2017 0,00 0,00 3.329,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB11923 17/07/2017 0,00 0,00 170,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB11922 17/07/2017 0,00 0,00 3.329,80
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB16240 31/08/2017 0,00 0,00 170,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB16239 31/08/2017 0,00 0,00 3.329,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais