Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02839
CPF/CNPJ: 13179080310
Valor: R$ 10.500,00
Endereço: TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio: SAO JOAO DOS PATOS
Estado: MA
Plano Interno: LOCAADM
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 03/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 10065/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02839 | 03/05/2017 | 7.000,01 | 10.500,00 | 10.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SALDO DO PRIMEI-RO TERMO ADITIVO AO CON -TRATO 090/2013, TENHO CO-MO OBJETIVO A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA GON-CALVES DIAS 396 CENTRO, -NO MUNICIPIO DE S.J.DOS -PATOS/MA, NOS MESES DE; MAIO - 3.5
|
2017NE02839 | 03/05/2017 | 7.000,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2839/2017 -CONFORME AUTORIZACAO FLSRETRO PARA O MES DE JULHO2017.
|
2017NE05353 | 05/07/2017 | 3.499,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06347 | 19/06/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07503 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL10776 | 22/08/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09767 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09766 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11923 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11922 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16240 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16239 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.329,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |