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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01273

Favorecido

ETAPA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

CPF/CNPJ: 05582081000107

Valor: R$ 795.599,48

Descrição

DESPESA RELATIVA DE CON-TRATO N.134/2016 ENTRE ASEDUC EA EMPRES ETAPA VI-GILANCIA E SEG.LTDA. OBJETO: SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA

Classificação da Despesa

Plano Interno: VIGILMEDIO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  362 - Ensino Médio

Programa:  595 - Infraestrutura Educacional

Ação:  4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 31/03/2017

Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação

Processo: 266970/2016

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01273 31/03/2017 795.599,48 795.599,48 795.599,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA RELATIVA DE CON-TRATO N.134/2016 ENTRE ASEDUC EA EMPRES ETAPA VI-GILANCIA E SEG.LTDA. OBJETO: SERVICOS DE VIGI-LANCIA OSTENSIVA ARMADA EDESARMADA DIURNA E NOTUR-NA PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA
2017NE01273 31/03/2017 795.599,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL04326 16/05/2017 0,00 397.799,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL05397 01/06/2017 0,00 397.799,74 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB07407 22/05/2017 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB07405 22/05/2017 0,00 0,00 72.929,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB07404 22/05/2017 0,00 0,00 287.410,30
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB07406 22/05/2017 0,00 0,00 30.829,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB09179 05/06/2017 0,00 0,00 6.630,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09178 05/06/2017 0,00 0,00 72.929,95
PAGAMENTO (700214)
2017OB09177 05/06/2017 0,00 0,00 287.410,31
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB09180 05/06/2017 0,00 0,00 30.829,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais